問題已解決

你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應該扣的個人部分,也是單位繳納,這樣社保的會計分錄是:計提借:管理費;貸:應付職工薪酬-社保, 繳納借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應付款(個人負擔部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應付在借方這是不是個人部分在賬上掛著呢?還有員工的實發(fā)工資是5000個人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個人扣款部分應該是666元,這樣會繳納個稅嗎?

84785044| 提問時間:2022 10/04 13:35
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學按照你們應發(fā)工資減去個人社保部分后的工資繳納個稅,導入個稅系統(tǒng),會自動計算
2022 10/04 13:42
84785044
2022 10/04 13:54
你好老師,那個人部分就是在借方其他應付款就行了嗎?不用再做賬務處理了嗎?
venus老師
2022 10/04 13:55
是貸方其他應付款,同學
84785044
2022 10/04 13:58
老師是借方其他應付款,因為我這是單位全額繳納,放在貸方是不是要從員工工資扣員工的錢呢
venus老師
2022 10/04 14:11
放在貸方就是扣除,借方就是實際扣除的
84785044
2022 10/04 18:06
你好老師,單位全額繳納社保分錄怎么做呢?
venus老師
2022 10/04 18:17
同學你該怎么計提就計提,只是繳納的時候其他應付款(本應個人繳納)和應付職工薪酬(企業(yè)繳納)全部公司銀行存款支付就可以
84785044
2022 10/04 18:45
老師你說的沒理解,計提是怎么計提,繳納分錄按照借應付職工薪酬社保,其他應付款(個人部分)貸銀行存款,計提呢?
venus老師
2022 10/04 19:24
借應付職工薪酬 貸其他應付款
84785044
2022 10/04 19:27
老師真希望你能詳細的講解我所問的問題,因為不懂疑問才會很多,謝謝你老師!
venus老師
2022 10/04 22:06
計提 借管理費用——工資 貸應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保 支付 借應付職工薪酬——工資 其他應付款(個人社保) 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 你們繳納社保 借應付職工薪酬——社保 其他應付款 貸銀行存款
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