問題已解決

老師,8月份收到一張專票,我方已抵扣認證,9月份我方開了紅字信息,對方沖紅了并給我方開來負數發(fā)票,那進項稅額轉出的怎么做賬?申報時應怎么填寫?

84785028| 提問時間:2022 09/30 22:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學, 借,應交稅費,增值稅,進項,負數 申報表進轉出填寫處理
2022 09/30 22:47
84785028
2022 09/30 22:55
沒看明白
陳詩晗老師
2022 09/30 23:03
開紅字,你進項就計入借方負數就可以了
84785028
2022 09/30 23:07
那是不是可以這樣理解,當時我收到這個進項怎么做的賬,收到紅字就怎么做,只是做負數就可以了?
陳詩晗老師
2022 09/30 23:08
對的,做負數分錄就可以啦
84785028
2022 09/30 23:11
那月末結轉時,稅費那部分怎么做?
陳詩晗老師
2022 09/30 23:16
正常結轉,負數就是減少進項后的金額結轉
84785028
2022 09/30 23:16
好的,明白了
陳詩晗老師
2022 10/01 08:10
嗯嗯,祝你工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~