问题已解决
老師您好,請問一下,進行稅額轉(zhuǎn)出在貸方后,在轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方嗎?我覺得下面分錄不對
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速问速答借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 09/28 15:28
84784964
2022 09/28 15:34
謝謝老師
84784964
2022 09/28 15:35
老師這樣錯了是嗎?
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辜老師
2022 09/28 15:36
你沒有銷項稅發(fā)生額嗎
84784964
2022 09/28 15:38
這是會計學(xué)堂老師做的
84784964
2022 09/28 15:38
我看著不對
辜老師
2022 09/28 15:38
這樣賬務(wù)處理是對的啊
84784964
2022 09/28 15:39
怎么又對了
84784964
2022 09/28 15:40
您不是說進行稅額轉(zhuǎn)出放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎?
84784964
2022 09/28 15:40
這個老師放到進行稅額里了
辜老師
2022 09/28 15:43
進項稅轉(zhuǎn)出發(fā)生在貸方,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的差額在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面啊
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84784964
2022 09/28 15:46
謝謝老師
辜老師
2022 09/28 15:52
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
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