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詳細(xì)計(jì)算答案 附帶過程、結(jié)果

84785010| 提問時(shí)間:2022 09/25 22:32
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 (1)8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-20-80-200=830 (2)轉(zhuǎn)讓所得=800-100=700 稅法上,實(shí)際上轉(zhuǎn)讓所得只有200*0.5=100 所以要調(diào)減應(yīng)納稅所得額:700-100=600 (3)制造企業(yè)按實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除 所以研究開發(fā)費(fèi)用要調(diào)減應(yīng)納稅所得額:400*100%=400 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額:80-40=40 (4)稅法上扣除限額=8000*0.15=1200 廣告費(fèi)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額:1500-1200=300 (5)國債收入是免稅,故應(yīng)納稅所得額應(yīng)調(diào)減150 (6)稅法上扣除限額=200*0.06=12 利息支出要調(diào)增應(yīng)納稅所得額:20-12=8 (7)稅收滯納金不可以在稅前扣除,補(bǔ)繳高管個(gè)人所得稅不可以在稅前扣除 營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額:7+15=22 (8)應(yīng)納稅所得額:830-600-400+40+300-150+8+22=50 (9)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:50*0.25=12.5
2022 09/25 23:07
84785010
2022 09/25 23:27
第一問2B是什么啊
84785010
2022 09/25 23:28
不好意思 忽略上面2B那個(gè)問題
84785010
2022 09/25 23:29
請問 第一問 20萬利息費(fèi)用 不是包括在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了嗎 為什么算會(huì)計(jì)利潤的時(shí)候還要另外減掉
泡泡醬老師
2022 09/25 23:40
你好,因?yàn)榘凑斩惙ㄉ?,利息扣除限額只能是12萬,但是公司計(jì)提了20萬,多故計(jì)提了8萬,20萬的利息包含在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面,但是按照稅法的要求,多計(jì)提了8萬,所以需要另外減掉8萬
84785010
2022 09/25 23:44
那算會(huì)計(jì)利潤的時(shí)候你給的答案為什么是直接減了這20萬
泡泡醬老師
2022 09/25 23:56
根據(jù)題目來看,如果財(cái)務(wù)費(fèi)用中200萬包含了這20萬利息,應(yīng)該會(huì)說其中包含了向非金融企業(yè)借款這一筆
84785010
2022 09/26 00:00
所以題目在財(cái)務(wù)費(fèi)用沒另外說明含比如利息費(fèi)用這筆錢的時(shí)候 算會(huì)計(jì)利潤還是要單獨(dú)減掉的對吧
泡泡醬老師
2022 09/26 00:03
你好,是的,如果財(cái)務(wù)費(fèi)用沒另外說明的話,還是需要單獨(dú)減掉
84785010
2022 09/26 00:07
(2)和(7)都是扣除 為什么(2)是調(diào)增 (7)是調(diào)減
泡泡醬老師
2022 09/26 00:12
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)收入,500萬以內(nèi)的免稅,500萬以上的減半征收,故需調(diào)減600萬 (7)稅收滯納金和補(bǔ)繳高管個(gè)人所得稅不可以在稅前扣除,同時(shí)他們計(jì)入了營業(yè)外支出,故需調(diào)增
84785010
2022 09/26 02:24
(3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增為什么這樣算 (4)8000哪來的
84785010
2022 09/26 02:25
(2)和(6)都是扣除 為什么(2)是調(diào)增 (6)是調(diào)減
泡泡醬老師
2022 09/26 09:03
(3)稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn),是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%和營業(yè)收入的0.005的孰低來看的,所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是40,(4)稅法上,廣告費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是營業(yè)收入的15%,8000是營業(yè)收入 (2)是收入,(6)是支出
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