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你好,老師,在村集體經(jīng)濟合作社中,收到財政撥款該怎么做賬務處理
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速問速答同學你好,收到時,借:銀行存款,貸:專項應付款。
2022 09/22 17:10
王雁鳴老師
2022 09/22 17:12
235 專項應付款
??? 一、本科目核算合作社接受國家財政直接補助的資金。
??? 二、合作社收到國家財政補助的資金時,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,貸記本科目。
??? 三、合作社按照國家財政補助資金的項目用途,取得固定資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等時,按實際支出,借記“固定資產(chǎn)”、“牲畜(禽)資產(chǎn)”、“林木資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)”等科目,貸記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,同時借記本科目,貸記“專項基金”科目;用于開展信息、培訓、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準與認證、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎設施建設、市場營銷和技術(shù)推廣等項目支出時,借記本科目,貸記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目。
??? 四、本科目應按國家財政補助資金項目設置明細科目,進行明細核算。
??? 五、本科目期末貸方余額,反映合作社尚未使用和結(jié)轉(zhuǎn)的國家財政補助資金數(shù)額。
84785039
2022 09/22 17:28
老師,你好,用這筆錢支付材料款怎么樣呢?
王雁鳴老師
2022 09/22 17:37
同學你好,借:原材料,貸:銀行存款。同時,借:專項應付款,貸:專項基金。
84785039
2022 09/22 18:54
老師,如果是支付工人工資的錢,借方應該是什么科目呢?
王雁鳴老師
2022 09/22 19:06
同學你好,如果是支付工人工資的錢,借,專項應付款,貸,應付工資,同時,借,應付工資,貸,銀行存款等科目。
84785039
2022 09/22 19:21
謝謝!老師
王雁鳴老師
2022 09/22 19:30
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
84785039
2022 09/22 20:45
老師,你好!在村集體經(jīng)濟聯(lián)合社中是用的收付實現(xiàn)制嘛?
王雁鳴老師
2022 09/22 20:51
同學你好,不是的,也是權(quán)責發(fā)生制的。
84785039
2022 09/22 21:11
我是補以前年度的賬,那他2021年6月收到2021年7月到2022年6月一年的租金怎么做賬呢?
王雁鳴老師
2022 09/22 21:15
同學你好,借:銀行存款,貸:應付款。
84785039
2022 09/22 21:26
需要去攤銷到后面每一個月做收入呀?后面的賬又怎么做呢?
王雁鳴老師
2022 09/22 21:28
同學你好,需要去攤銷到后面每一個月做收入的,后面的賬,每個月確認收入時,借:應付款,貸;其他收入。
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