問題已解決

如果是6月支付的費用,7月收到了進(jìn)項稅發(fā)票,但是7月8月都不需要抵扣進(jìn)項,那么這個發(fā)票的分錄怎么做?

84784962| 提問時間:2022 08/16 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,六月份借預(yù)付賬款貸銀行存款做的是這個嗎?
2022 08/16 14:40
郭老師
2022 08/16 14:40
是的話 借管理費用、 應(yīng)交稅費、待認(rèn)證、 貸預(yù)付賬款。
84784962
2022 08/16 17:24
如果之前沒做預(yù)付賬款做的是應(yīng)付賬款,可以貸方做應(yīng)付賬款嘛?還是要做調(diào)整應(yīng)付預(yù)付的憑證?
郭老師
2022 08/16 17:26
可以做到應(yīng)付賬款里面的,把上面的預(yù)付賬款改成應(yīng)付賬款就行。
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