問題已解決

老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進項稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢

84784964| 提問時間:2022 08/15 10:58
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨做賬,這個月把銷項-留抵進項計算出應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 08/15 10:59
84784964
2022 08/15 11:08
老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒平是不是那里沒對呢
悠然老師01
2022 08/15 11:10
轉(zhuǎn)出留抵是不需要做的
84784964
2022 08/15 11:15
好,謝謝老師
悠然老師01
2022 08/15 11:19
不用客氣,給個五星好評就行
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