問題已解決
老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進項稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨做賬,這個月把銷項-留抵進項計算出應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 08/15 10:59
84784964
2022 08/15 11:08
老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒平是不是那里沒對呢
悠然老師01
2022 08/15 11:10
轉(zhuǎn)出留抵是不需要做的
84784964
2022 08/15 11:15
好,謝謝老師
悠然老師01
2022 08/15 11:19
不用客氣,給個五星好評就行
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