問題已解決

老師,請問一下,我們預(yù)付的款項,對方已經(jīng)開票,我們已抵扣,現(xiàn)在對方退款,紅沖發(fā)票。我們這邊賬務(wù)怎么處理呀,進(jìn)項是轉(zhuǎn)出還是紅沖

84784988| 提問時間:2022 08/09 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的之前分錄怎么做的?
2022 08/09 17:01
84784988
2022 08/09 17:07
收到票后還未做。想請教老師應(yīng)該紅沖,還是轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 08/09 17:09
你好,這個是什么業(yè)務(wù)的,能說一下嗎?
郭老師
2022 08/09 17:09
抵扣了,你還沒有做賬務(wù)處理
84784988
2022 08/09 17:11
老師,第一次收到發(fā)票,抵扣了進(jìn)項稅。賬務(wù)也已經(jīng)做了?,F(xiàn)在是對方紅沖了發(fā)票,退款給到我們?,F(xiàn)在的賬務(wù)和稅務(wù)申報應(yīng)該怎么做
84784988
2022 08/09 17:13
業(yè)務(wù)是一場會議服務(wù),現(xiàn)在取消了。
郭老師
2022 08/09 17:15
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款是這么做的嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款、借管理費(fèi)用、附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784988
2022 08/10 10:46
謝謝老師, 再請教一個問題,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 后,這個科目的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),沖管理費(fèi)用嗎?還是轉(zhuǎn)到未交增值稅
郭老師
2022 08/10 10:46
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784988
2022 08/10 10:50
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目的余額呢?
郭老師
2022 08/10 10:51
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去啊。
郭老師
2022 08/10 10:51
繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這一步不多嗎?
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