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我第二季度紅沖了一份1%的專票,稅務(wù)大廳說要更正第一季度的申報(bào)表,那填第一季度的申報(bào)表的數(shù)據(jù),是直接把第二季度紅沖了的那個(gè)金額減了申報(bào)嗎?

84785013| 提問時(shí)間:2022 07/14 13:27
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84785013
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
老師,請(qǐng)問可以盡快回答一下嗎?
2022 07/14 13:33
樸老師
2022 07/14 13:33
因?yàn)橹鞅響?yīng)納稅,減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額填寫不了負(fù)數(shù)。
84785013
2022 07/14 13:34
我的意思是第二季度紅沖了,然后更正第一季度申報(bào)表
84785013
2022 07/14 13:36
專票那里的銷售額應(yīng)該是減紅沖了的發(fā)票金額,然后稅款也要相對(duì)減少,是吧,老師?
樸老師
2022 07/14 13:39
什么時(shí)候紅沖的什么時(shí)候更正
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