問(wèn)題已解決

5月份對(duì)方單位給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們是購(gòu)貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開(kāi)錯(cuò),已申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 11:23
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樂(lè)多老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
紅字發(fā)票作為附件紅沖原憑證,藍(lán)字發(fā)票重新做憑證
2022 07/06 11:24
84785009
2022 07/06 11:25
稅額怎么處理呢
樂(lè)多老師
2022 07/06 11:28
借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
樂(lè)多老師
2022 07/06 11:30
1、報(bào)稅:如果是收到紅字發(fā)票的話,只要在申報(bào)國(guó)稅報(bào)表“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候填具進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的額即可,此處填好之后就會(huì)自動(dòng)在“增值稅申報(bào)表”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的。 2、入賬: 借:原材料/庫(kù)存商品 (紅字) 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?(紅字) 貸:應(yīng)付帳款?(紅字) 對(duì)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票的,其進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)憑稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單轉(zhuǎn)出,應(yīng)填入“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄中,請(qǐng)勿憑開(kāi)具的紅字發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 報(bào)稅系統(tǒng)接收紅字發(fā)票信息的具體方法是:WINDOWS版開(kāi)票軟件開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票報(bào)稅時(shí),除發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、金額、稅額、購(gòu)貨方納稅識(shí)別號(hào)、銷貨方納稅識(shí)別號(hào)和開(kāi)票日期七項(xiàng)數(shù)據(jù)外,同時(shí)傳遞負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。因金稅卡中只存儲(chǔ)七項(xiàng)數(shù)據(jù),所以將負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼存儲(chǔ)在購(gòu)方稅號(hào)處。 收到紅字發(fā)票后的會(huì)計(jì)分錄可以在進(jìn)項(xiàng)稅中體現(xiàn),個(gè)人認(rèn)為:?借:原材料 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅。
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