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84785008| 提问时间:2022 06/29 06:19
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
5-1借生產(chǎn)成本20 制造費用3 銷售費用2 貸原材料25
2022 06/29 08:11
暖暖老師
2022 06/29 08:12
5-2借材料成本差異0.75 貸生產(chǎn)成本0.5 制造費用0.09 管理費用0.06
暖暖老師
2022 06/29 08:12
6借在建工程303000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額39000 貸銀行存款342000
暖暖老師
2022 06/29 08:13
借在建工程35000 貸原材料12000 應(yīng)付職工薪酬23000
暖暖老師
2022 06/29 08:14
1.1借資產(chǎn)減值損失10 貸壞賬準(zhǔn)備10
暖暖老師
2022 06/29 08:14
1.2借壞賬準(zhǔn)備12 貸應(yīng)收賬款12
暖暖老師
2022 06/29 08:14
1.3計提前壞賬準(zhǔn)備余額10-12=-2 100*0.05=5補提5+2=7 借資產(chǎn)減值損失7 貸壞賬準(zhǔn)備7
暖暖老師
2022 06/29 08:15
2借庫存商品60000 貸生產(chǎn)成本60000
暖暖老師
2022 06/29 08:16
借銀行存款33900 貸主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3900
暖暖老師
2022 06/29 08:16
借主營業(yè)務(wù)成本24000 貸庫存商品24000
暖暖老師
2022 06/29 08:17
3借待處理財產(chǎn)損益20100 貸庫存商品18000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出2100
暖暖老師
2022 06/29 08:17
借其他應(yīng)收款16080 管理費用4020 貸待處理財產(chǎn)損益20100
84785008
2022 06/29 10:38
第四題呢老師
暖暖老師
2022 06/29 10:40
題目也沒有說做什么啊
84785008
2022 06/29 10:44
老師第四題是分錄題
84785008
2022 06/29 10:44
要做分錄
暖暖老師
2022 06/29 10:57
1借材料采購50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額6500 貸銀行存款56500
暖暖老師
2022 06/29 10:57
2借原材料50000 貸材料采購50000
暖暖老師
2022 06/29 10:57
3借原材料20000 貸材料成本差異20000
84785008
2022 06/29 11:08
老師這個第二次小問不是很理解
84785008
2022 06/29 11:08
為什么不是70000
暖暖老師
2022 06/29 11:16
那第3問怎么做呢如果那樣
84785008
2022 06/29 11:19
我這道題不是很會
84785008
2022 06/29 11:20
借材料采購13500貸材料成本差異13500嗎
84785008
2022 06/29 11:20
那給的那個70000不就沒用上嗎
暖暖老師
2022 06/29 11:23
你的不對,我的分錄是對的
84785008
2022 06/29 11:24
那是不是給的70000沒用啊
暖暖老師
2022 06/29 11:26
第3問用到了這里是
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