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老師,增值稅加計抵減政策,請問企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計抵減政策,21年和22年符合加計抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請通過了,請問,我在做加計抵減的時候,20年的那3萬進(jìn)項稅額能加計抵減嗎

84785022| 提問時間:2022 06/22 16:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? 不能哈; 既然20年沒有收入 不應(yīng)該加計扣除的;? ? ?
2022 06/22 16:29
84785022
2022 06/22 17:05
但是20年的進(jìn)項稅額是21年從銷項稅額里扣減的
meizi老師
2022 06/22 17:08
?你好 ;? ? 你們20年沒有收入; 你們稅務(wù)局也允許你們加計扣除嗎? ?
84785022
2022 06/22 17:18
好吧,那21年沒申請聲明,22年聲請了21年的和22年的聲明,那22年我在做增值稅報表的時候,可以加計21年的進(jìn)項稅額吧
meizi老師
2022 06/22 17:22
你好 ;? 這樣的話是可以的;? ? 是的
84785022
2022 06/22 17:22
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 06/22 17:27
不客氣的;幫到你就好? ?
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