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老師,你好,我想咨詢一下,有一個(gè)建筑工程項(xiàng)目,是采用甲供材形式的,施工方結(jié)算金額是4500萬,施工方給建設(shè)方開了普票,然后施工方支付勞務(wù)分包公司支付了3000萬,勞務(wù)分包公司給施工方開了普票,是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那現(xiàn)在施工方增值稅是怎么交?

84785043| 提問時(shí)間:2022 06/21 20:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問勞務(wù)公司提供的是建筑服務(wù)發(fā)票么
2022 06/21 20:47
84785043
2022 06/21 20:48
是建筑服務(wù)發(fā)票
bamboo老師
2022 06/21 20:53
那按照分包扣除后的金額計(jì)算繳納增值稅 (4500-3000)/1.03*0.03=43.6893203883
84785043
2022 06/21 20:54
如果勞務(wù)發(fā)票開的不是建筑服務(wù)就不能扣除是不是
84785043
2022 06/21 20:55
那施工方交企業(yè)所得稅的時(shí)候勞務(wù)發(fā)票也是可以作為成本的嘛,不存在重復(fù)扣除嗎
bamboo老師
2022 06/21 21:01
勞務(wù)發(fā)票開的不是建筑服務(wù)就不能扣除 是的
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