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當(dāng)天開的發(fā)票,當(dāng)天紅沖,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/11 08:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 也可以直接不做
2022 06/11 08:07
84785027
2022 06/11 10:31
老師,我上個(gè)月銷售商品,已經(jīng)收到錢,但是沒(méi)有開發(fā)票,已經(jīng)做成無(wú)票收入,這個(gè)月收到發(fā)票后怎么入賬?
郭老師
2022 06/11 10:33
這個(gè)月開了發(fā)票的吧 開了發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 沖無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785027
2022 06/11 10:34
但是上個(gè)月銷售商品的時(shí)候,直接收到錢了,現(xiàn)在收到發(fā)票也是需要從應(yīng)收做負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2022 06/11 10:36
對(duì)的 應(yīng)收賬款最后沒(méi)有余額的
84785027
2022 06/11 10:37
好的,謝謝老師
84785027
2022 06/11 10:40
老師,是先借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入然后沖無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))?
郭老師
2022 06/11 10:41
是的 是的 是的 對(duì)的
84785027
2022 06/11 11:03
老師,那如果上個(gè)月我銷售商品沒(méi)收到錢,我借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入,這個(gè)月我收到錢了,也收到發(fā)票了,要怎么沖?
84785027
2022 06/11 11:04
我既要沖應(yīng)收,也要沖無(wú)票收入。
84785027
2022 06/11 11:05
這個(gè)月我收到錢,先把上個(gè)月沖紅,再借:銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
84785027
2022 06/11 11:05
是這樣不
郭老師
2022 06/11 11:13
可以的,可以這么做的。
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