問(wèn)題已解決

增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)用于抵減稅款,我申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)填了附表四,為什么申報(bào)主表那里沒(méi)有顯示出來(lái)這個(gè)抵扣數(shù)?主表是需要再填哪里的嗎?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/09 13:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
主表需要自己填寫(xiě),填寫(xiě)到第23行。
2022 06/09 13:52
84784996
2022 06/09 13:54
應(yīng)納稅額減征額嗎?我們只需要再抵扣100就不用交稅了,那個(gè)維護(hù)費(fèi)是280,那我23行填100還是填280呢?
玲老師
2022 06/09 13:55
實(shí)際抵扣的填寫(xiě)在主表23行。
84784996
2022 06/09 14:02
實(shí)際抵扣了193.79,這兩個(gè)表是這樣填嗎?
84784996
2022 06/09 14:05
23行填了193.79, 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,本期發(fā)生額填了280,實(shí)際抵減填了193.79
玲老師
2022 06/09 14:07
實(shí)際抵扣多少?這兩個(gè)表填寫(xiě)要一模一樣。
84784996
2022 06/09 14:11
實(shí)際抵扣就是193.79
84784996
2022 06/09 14:11
發(fā)生額是不是填280?
玲老師
2022 06/09 14:12
是的,這樣填寫(xiě)是正確的。
84784996
2022 06/09 14:14
這個(gè)拍的清晰點(diǎn)
玲老師
2022 06/09 14:16
是的,這樣填寫(xiě)是對(duì)的對(duì)的。
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