問題已解決

1、老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務(wù)局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發(fā)票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負(fù)數(shù)嗎? 2、這個月在申報時,是不是把未開票收入那欄填寫負(fù)數(shù)呢?(這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額)。

84785042| 提問時間:2022 06/07 10:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負(fù)數(shù); 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負(fù)數(shù)? ?
2022 06/07 10:32
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