問題已解決
現(xiàn)在稅率6%,紅沖了一張之前1%稅率的票,當月沒開別的票,導(dǎo)致收入為負數(shù),申報增值稅的時候要怎么申報?
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速問速答你好,就把負數(shù)填寫在銷售額那里
2022 06/02 12:27
84785021
2022 06/02 12:29
會系統(tǒng)預(yù)警嗎?可以無票收入沖平嗎?
小小霞老師
2022 06/02 12:54
你好,這個有可能申報比對不通過的呢。你可以用無票收入沖平
84785021
2022 06/02 13:01
無票收入下月開票后,可以無票負數(shù)申報嗎?
小小霞老師
2022 06/02 13:04
可以的呢,不過你下個月銷售額沒其他數(shù)據(jù)的話,一樣需要去稅務(wù)大廳處理申報
84785021
2022 06/02 13:08
銷售額有數(shù)據(jù)的話,就不需要去大廳申報吧,
小小霞老師
2022 06/02 13:09
是的呢,有些地方可以在電子稅務(wù)局做比對原因說明就可以
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