問題已解決

之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應(yīng)交增值稅進項13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113

84785007| 提問時間:2022 05/25 15:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費用負數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負數(shù)113 貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)13
2022 05/25 15:23
84785007
2022 05/25 15:26
月底進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
樸老師
2022 05/25 15:31
同學(xué)你好 這個和進項沖抵了
84785007
2022 05/25 15:32
意思是月底不用管不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
樸老師
2022 05/25 15:36
這個不用單獨結(jié)轉(zhuǎn)的
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