問(wèn)題已解決

你好老師,外購(gòu)的贈(zèng)品視同銷售申報(bào)增值稅時(shí)填列的無(wú)票收入!年度匯算清繳時(shí)需要在視同銷售里填列嗎?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/25 10:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好1. 是的。 報(bào)無(wú)票收入 增值稅繳納 2.? 視同銷售? ;企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)? ??
2022 05/25 10:52
84784979
2022 05/25 10:55
因?yàn)槭琴?zèng)送的,賣(mài)價(jià)等于買(mǎi)價(jià),所以在填列匯算清繳視同銷售時(shí)收入等于成本!沒(méi)有調(diào)增!是這樣吧
meizi老師
2022 05/25 10:58
?你好 ; 視同銷售哈 ;? 你這個(gè) 不對(duì)哦 ; 比如你 平常銷售是100 ; 你就按100 來(lái) 報(bào) 計(jì)算銷項(xiàng)稅的 ;? ? 而不是直接按成本價(jià)? 80來(lái)處理的? ?
84784979
2022 05/25 11:10
我們是外購(gòu)的贈(zèng)品,直接送給客戶了!沒(méi)有利潤(rùn)
meizi老師
2022 05/25 11:14
?你好;? ?那也是視同銷售哈? ;? 你要參考市場(chǎng)價(jià)來(lái)? 做計(jì)算銷項(xiàng)稅的? ??
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