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老師 想咨詢下我們單位付了一筆電梯款,但是這筆電梯款應(yīng)該是物業(yè)付的 我們單位公對公打款了 他們開的票是物業(yè)單位 現(xiàn)在這邊款怎么做賬呢 能否稅前扣除

84784966| 提問時間:2022 05/23 10:46
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),那你得要求物業(yè)再把這個錢轉(zhuǎn)給你,這樣你就可以通過,嗯,其他應(yīng)付款這個科目把這個賬給平掉了。
2022 05/23 10:50
84784966
2022 05/23 11:00
物業(yè)不會轉(zhuǎn)這筆錢的 現(xiàn)在怎么平這個賬呢
李霞老師
2022 05/23 11:06
你好,那你只能借營業(yè)外支出,貸銀行存款,然后匯算清繳的時候進(jìn)行調(diào)整。
84784966
2022 05/23 11:15
我們是個體戶 ,匯算清繳怎么調(diào)整呢
李霞老師
2022 05/23 11:19
你好,那你匯算清繳的時候呀,你就直接就是說增加你的利潤就行,填利潤金額的時候,直接把這個數(shù)加上。
84784966
2022 05/23 11:22
是填利潤總額里還是填營業(yè)外收入里
李霞老師
2022 05/23 11:25
你好同學(xué),嗯你填利潤里面就可以的。
84784966
2022 05/23 11:26
利潤不是收入減成本費(fèi)用嗎 這樣賬是不是不平了
李霞老師
2022 05/23 11:31
你好同學(xué),咱是做的匯算清繳,平時咱該怎么做還是怎么做。
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