問題已解決

老師,會計離職一般都要交接哪些東西呢,交接流程呢

84785001| 提問時間:2022 05/20 18:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。 四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準。 五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。
2022 05/20 18:25
84785001
2022 05/20 18:30
關(guān)于賬面問題呢
84785001
2022 05/20 18:30
賬面和實物,和庫存呢
玲老師
2022 05/20 18:32
您好,那可以先盤點一下,做個盤點表。交接時一起交接。
84785001
2022 05/20 18:41
可是倉庫一直都是倉庫在負責,財務(wù)沒有盤點過,erp數(shù)據(jù)三家公司搞在一起,財務(wù)的賬面也只是和原始憑證核對,沒有其他可以核對的,之前接手的時候前任會計也沒有交接賬面和庫存,所以現(xiàn)在要離職了,公司要求交接,理順財務(wù)關(guān)系,有點懵
84785001
2022 05/20 18:43
來公司也不到一年,有些東西其實也稀里糊涂的,根本不知道從哪里開始,未完成的工作完成是例如5月,要把匯算清繳啥的也做完嗎?是這意思嗎?
玲老師
2022 05/20 18:44
你好。。比如您現(xiàn)在就想離職,把現(xiàn)在的工作做完就行。 不算清繳也可以不做。或者你就按單位的約定操作。
84785001
2022 05/20 18:51
如果他要求我做完呢,因為疫情期間有些工作也沒辦法做的,我目前是在家辦公,其實財務(wù)的電腦和財務(wù)的資料已經(jīng)提前被拿走,我等于是被架空了,然后讓我去交接
玲老師
2022 05/20 18:53
你先寫離職申請。。然后離職申請審批這一段,按你們雙方協(xié)商的工作做就行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~