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暫估入庫(kù)跨年沖回怎么處理 暫估金額和實(shí)際開票回來的金額不一致

84784989| 提問時(shí)間:2017 05/05 14:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬就是了
2017 05/05 14:43
84784989
2017 05/05 14:46
@鄒老師:就把去年的暫估入庫(kù)的憑證紅字沖回,按今年收到的發(fā)票正常入庫(kù),那去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是紅字沖回嗎,然后按今年的發(fā)票重新結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
2017 05/05 14:46
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本不做調(diào)整的
84784989
2017 05/05 14:47
@鄒老師:那成本怎么處理
鄒老師
2017 05/05 14:48
你好,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的
84784989
2017 05/05 14:49
@鄒老師:數(shù)不一樣,那產(chǎn)生的差異怎么處理啊
鄒老師
2017 05/05 14:49
不做調(diào)整的
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