問題已解決
老師你好!銷項稅額與進項稅額抵扣后不用交稅,但是進項稅額還有余額,票據(jù)都已認證,請問老師這筆分錄怎么做?
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速問速答你好
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022 05/15 20:21
84784988
2022 05/15 20:24
借銷項,貸進項就平了,應交稅費—未交增值稅??
王超老師
2022 05/15 20:26
是的,你放到這個科目里面去,或者你直接放到待抵扣增值稅
84784988
2022 05/15 20:27
是進項結余金額
84784988
2022 05/15 20:28
現(xiàn)在結轉了,年末再不用結轉了吧!
王超老師
2022 05/15 20:28
是的,你看一下,因為進項大于銷項,因此,貸方減去借方會有一個差額,這個差額就是貸抵扣的增值稅了
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