問題已解決

9、下列各項中,超支的業(yè)務招待費應計入( ) 銷售費用 其他業(yè)務成本 營業(yè)外支出 管理費用 本題考核的是管理費用的知識點,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費一律計入管理費用,超支的部分在申報所得稅時,作為永久性差異調整應納稅所得額。 您好如何理解最后一句(作為永久性差異調整應納稅所得額)?比如業(yè)務招待費全年5萬,其中超3萬,分錄怎么做?計算所得稅時,3萬調增嗎?分錄怎么做?

84785008| 提問時間:2022 05/12 14:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 超支的時候匯算清繳填表納稅調整 不需要單獨寫分錄的
2022 05/12 14:10
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