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老師,請問小規(guī)模成本暫估票沒有在匯算清繳前開進(jìn)來,一兩年了,現(xiàn)在要調(diào)整匯算清繳表填在哪個表的哪里,分錄怎么寫

84784966| 提問時間:2022 05/03 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個如果是實(shí)際業(yè)務(wù),賬上不用調(diào)整的,只需要調(diào)增就可以的, 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30蘭
2022 05/03 09:45
84784966
2022 05/03 13:10
調(diào)增應(yīng)付賬款那不就減少了嗎,報表變動帳不用調(diào)
郭老師
2022 05/03 13:11
你好,應(yīng)付賬款你們支付之后才減少借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784966
2022 05/03 13:40
當(dāng)時沒票暫估嘛借庫存貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛著票也沒回來咋辦呢
郭老師
2022 05/03 13:50
你好,這個錢需要支付嗎?如果不需要支付,借應(yīng)付賬款貸利潤,分配未分配利潤,這個就是虛增的。
84784966
2022 05/03 14:36
沒明白老師能詳細(xì)解釋一下嗎,現(xiàn)在主要問題就是當(dāng)時我暫估的借庫存貸應(yīng)付暫估,現(xiàn)在成本票也一直沒開進(jìn)來,我也沒調(diào)增,應(yīng)付賬款那也一直掛著我不知道該怎么辦了
郭老師
2022 05/03 14:37
你暫估的是虛增的還是實(shí)際業(yè)務(wù) 這個不能判斷的嗎
84784966
2022 05/03 14:46
虛增的,老師
郭老師
2022 05/03 14:47
虛增的借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 需要紅沖的
84784966
2022 05/03 14:52
那暫估的票沒開進(jìn)來怎么辦
郭老師
2022 05/03 14:52
你好,你這個是不是實(shí)際的業(yè)務(wù),如果是實(shí)際的業(yè)務(wù),正常做賬就可以啦匯算清繳調(diào)增 有業(yè)務(wù)正常做賬,沒有業(yè)務(wù)的虛增的,需要紅沖,然后再調(diào)增。
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