問題已解決

有一家公司給我們開了5000的增值稅專用發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在說是有1983.94退款 所以需要我們把16年的這個發(fā)票進行差額的沖紅 可以這樣操作嗎?

84784960| 提問時間:2022 04/28 10:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 你抵扣了。 你開紅字信息表 。對方開紅字發(fā)票來紅沖即可。 可以的? ?
2022 04/28 10:07
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