問題已解決
老師:小規(guī)模納稅人,1季度發(fā)生負數(shù)收入29702.97 ,是去年的銷售退貨,去年按1%開具了普通發(fā)票,今年1季度退貨,還按1%開具了負數(shù)普通發(fā)票,在填報季度增值稅申報表時,系統(tǒng)自動按3%的稅率計算后得:-891.09自動填列到“小微企業(yè)免稅額”欄。1季度小微企業(yè)不還是按1%計算增值稅嗎?那么“小微企業(yè)免稅額”應該按1%的稅:-297.03填列
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速問速答你現(xiàn)在是負數(shù)收入,電子稅務局申報不過去的,要去稅務局申報的
2022 04/19 16:58
84785044
2022 04/19 17:24
是的,是要去稅局申報
辜老師
2022 04/19 17:24
2%的減免稅要填列增值稅減免稅明細表的
84785044
2022 04/19 17:25
就是還要填一張減免稅明細表?
辜老師
2022 04/19 17:28
是的,減免的2%要填列到減免稅明細表里面的
84785044
2022 04/19 17:28
知道了,謝謝
辜老師
2022 04/19 17:29
好的,客氣,幫到你就好
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