問(wèn)題已解決
老師好 增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),本月未發(fā)現(xiàn),次月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),對(duì)方未認(rèn)證,應(yīng)該怎么處理,要不要繳增值稅
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速問(wèn)速答開(kāi)紅字發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)的這個(gè)是需要交稅的
2022 04/18 21:29
84785003
2022 04/18 21:31
那怎么處理呢
東老師
2022 04/18 21:33
開(kāi)紅字發(fā)票,下個(gè)月沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785003
2022 04/18 21:40
4月開(kāi)紅字發(fā)票,然后繳費(fèi),然后這個(gè)發(fā)票是不是沖減到銷(xiāo)項(xiàng)稅額,以后還可以抵扣
東老師
2022 04/18 21:41
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
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