問題已解決

就是生產紙箱企業(yè),制度是不建全的。倉庫材料入庫是按送貨單入庫的。財務這邊按供應商來得發(fā)票入賬,和倉庫入庫的差額就是估價的,到下月,就把上月的估價沖估。再做估價比如:2月倉庫入庫了10000,開票了5000.財務做估價了5000.到3月沖估了5000,倉庫又入庫了10000,來票4000,4月應該再估價11000,啊對的,就是次月把上月的估價全沖掉 按理是來多少發(fā)票沖估多少的

84784952| 提問時間:2022 04/13 11:23
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您說的這種情況,入賬時,分得情哪些有票哪些沒票嗎
2022 04/13 12:29
84784952
2022 04/13 13:35
老師,可以像表格上那樣做嗎?還是一定要發(fā)票來多少沖多少估價的?謝謝
海棠老師
2022 04/13 13:40
來多少發(fā)票,沖減多少估價
84784952
2022 04/13 13:56
還有老師,我問一下,我們是按訂單領料按訂單生產的,我們分攤制造費用工資都是按每個訂單耗用的主要材料來分攤的,發(fā)生的加工費都可以這樣分攤嗎
海棠老師
2022 04/13 14:11
親愛的同學,有其它問題,有勞重新提問哈。加工費一般按照制作工時來分攤
84784952
2022 04/13 14:24
我們加工費是有對應訂單的,因為當月加工費發(fā)票沒來不知道金額,無法放生產成本里的加工費,放次月制造費用里分攤,這樣可以嗎
海棠老師
2022 04/13 14:37
結果都是入了賬,關注分配規(guī)則是否適合,差別不大,可以這樣分攤,如果差別很大,就會造成商品核算的成本可能不太準確,這個問題需要您自己把握。
84784952
2022 04/13 15:01
老師,好的,麻煩您了,我就想在問一下加工費,像我們這樣的情況咋攤呢
海棠老師
2022 04/13 15:03
沒事。加工費發(fā)票可以催,交了貨就要票,確保某種商品加工費攤到該商品的成本中去,就比較準確
84784952
2022 04/13 15:30
老板的要求到也不高,只要總的成本對就行
海棠老師
2022 04/13 15:34
恩,那可以,盡可能做吧,
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