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是這樣做?借:管理費用-福利費400 貸:應付職工薪酬 400 借:應付職工薪酬 400 貸:其他應收款 400

84784992| 提問時間:2017 04/12 17:26
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84784992
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
老師,我是說五月份報三月份的工資跟上面我說的那樣做,三月份報二月份的工資的賬就直接做借:其他應收款 400 貸:現(xiàn)金400 是這樣?
2017 04/12 17:30
84784992
2017 04/12 17:34
老師,做在工資里面,怎么報稅呀,是單獨報這400元的工資還是加在這四個員工的工資后面呀
宋生老師
2017 04/12 17:27
您好!不是。這樣的話,你又計入到本月的工資了。
宋生老師
2017 04/12 17:30
您好!可以的。
宋生老師
2017 04/12 17:36
您好!加在員工工資上面。
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