問題已解決

2021年的會(huì)計(jì)做賬把管理費(fèi)用沖減的金額做在貸方了,導(dǎo)致現(xiàn)在年報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不對,已經(jīng)查出不對的金額剛好是貸方的金額,我現(xiàn)在應(yīng)該做資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)對呢?謝謝老師

84784966| 提問時(shí)間:2022 04/12 10:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 管理費(fèi)用 別去做貸方 ; 你要做借方負(fù)數(shù); 不然你系統(tǒng)識別不了 費(fèi)用做貸方就是會(huì)導(dǎo)致你報(bào)表不對的;去反結(jié)賬改下
2022 04/12 10:08
84784966
2022 04/12 10:10
是改一下還要重新結(jié)賬是嗎?有幾個(gè)月都存在這樣的問題,比較麻煩,我可以把總金額一筆在12月做在借方?jīng)_銷嗎?可以有哪些處理方式呢,謝謝老師
meizi老師
2022 04/12 10:18
?你好; 1. 是的 修改下 重新結(jié)賬即可 2.? 以后注意下別做費(fèi)用貸方;做借方負(fù)數(shù)? ? ? ?;可以12月一起改??
84784966
2022 04/12 11:31
好的,非常感謝老師
meizi老師
2022 04/12 11:36
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)? ?
84784966
2022 04/13 07:40
老師我請問一下,我貸方紅字10萬在12月,和貸方正數(shù)200多萬分別在之前月份,我現(xiàn)在怎么在12月做分錄調(diào)整,非常感謝老師了
meizi老師
2022 04/13 08:27
你好;? ?反結(jié)賬去改下? ;? ? ? 你把之前的貸方200萬 做下 紅沖在做借方負(fù)數(shù)? ;? ? 你 做一個(gè)明細(xì)表 列清楚明細(xì)一起在12月去做? ?
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