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老師小規(guī)模納稅人有跨年沖紅的普通發(fā)票導(dǎo)致第一季度納稅申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)負數(shù),怎么填報增值稅報表才能比對通過呢?

84785032| 提問時間:2022 04/07 19:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;負數(shù)了一般是 報不了的 ;我們這邊負數(shù)稅務(wù)局會讓去稅務(wù)局大廳報負數(shù)申報的;
2022 04/07 19:13
84785032
2022 04/07 19:15
就是大廳也沒給申報上,就是不知哪里填報錯誤了,想問問老師會填報負數(shù)報表不
meizi老師
2022 04/07 19:38
你好 ; 你這個是報增值稅哈 ; 你? 紅沖 發(fā)票已經(jīng)紅沖 嗎? 你看看是否考慮做無票收入去做平了。 避免負數(shù) ; 之前有的稅務(wù)局會讓做無票收入 去做平避免負數(shù)? ?
84785032
2022 04/07 19:40
這個辦法好,謝謝老師
meizi老師
2022 04/07 19:55
?你了解下;之前是有的地方稅務(wù)局這么操作的? ?;你可以參考下 ;? 記得下次申報去紅沖了。 避免你去大廳處理??
84785032
2022 04/07 20:19
老師無票收入填在哪欄?我去大廳了現(xiàn)在大廳給比對風(fēng)險給管員了,然后專管員各種為難呢
meizi老師
2022 04/07 20:48
意思你專管員不讓這樣處理嗎
84785032
2022 04/07 20:53
專管員讓帶合同憑證等等材料去找他
meizi老師
2022 04/07 20:55
你好,你按實際紅沖的,那你帶著去就行
84785032
2022 04/07 21:00
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 04/07 21:21
不客氣的;幫到你就好??
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