問(wèn)題已解決

19年的招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)年已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報(bào)月22年3月份做轉(zhuǎn)出可以嗎?需要繳納所得稅嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/24 14:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 這個(gè)不能抵扣 那么 你招待費(fèi)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有; 超過(guò)了部分調(diào)增就得涉及所得稅的繳納 ; 可以的
2022 03/24 14:41
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