問題已解決

本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫(kù),但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么計(jì)算?等收到發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實(shí)際不符是不是還要調(diào)賬?

84785000| 提問時(shí)間:2022 03/17 10:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
2022 03/17 10:30
84785000
2022 03/17 10:43
那調(diào)賬怎么做分錄,是之前的做相反分錄之后再按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是?
宋生老師
2022 03/17 10:44
你好!是先沖減,然后按正確的金額來結(jié)轉(zhuǎn)
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