問(wèn)題已解決

@郭老師 做公司的內(nèi)賬,假設(shè)當(dāng)月開(kāi)了銷售票,下月才開(kāi)增值稅發(fā)票,當(dāng)月我如何做賬呢?下月開(kāi)票了我如何做賬?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/14 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月做了無(wú)票收入,然后下月開(kāi)了發(fā)票,是這個(gè)意思嗎。
2022 03/14 11:01
郭老師
2022 03/14 11:02
當(dāng)月借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后次月開(kāi)了發(fā)票 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 03/14 11:02
就是紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票。
84784987
2022 03/14 11:06
公司內(nèi)賬如何處理,不考慮外賬
郭老師
2022 03/14 11:07
你好,把應(yīng)交稅費(fèi)去掉就可以的。
84784987
2022 03/14 11:15
謝謝郭老師
郭老師
2022 03/14 11:17
不用客氣,工作愉快。
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