問(wèn)題已解決

老師您好 2月份給供貨方開(kāi)了一份專(zhuān)票紅字信息表,但是沒(méi)收到供貨方的紅字發(fā)票。報(bào)稅時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/10 10:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? 你先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄。 次月附表2報(bào) ;到時(shí)收到紅字發(fā)票做紅字分錄??
2022 03/10 10:44
84784999
2022 03/10 10:47
嗯 ,3月份了要報(bào)2月份的增值稅,那么我現(xiàn)在在附表2,20欄把稅額填上,賬上做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等收到紅字發(fā)票了在做一筆負(fù)數(shù)分錄,是這樣嗎
meizi老師
2022 03/10 10:50
?你好 ;? ? ?是的。? 對(duì)的就這樣操作 的?
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