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老師,月底進(jìn)項稅和銷項稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?還是必須通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡?

84785041| 提問時間:2022 03/02 09:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/02 09:27
84785041
2022 03/02 09:45
明白了老師,請問如果我計提的附加稅和交納的附加稅有幾分錢的差額,這個差額怎么調(diào)整呢
樸老師
2022 03/02 09:54
同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以了
84785041
2022 03/02 09:56
營業(yè)外收入嗎老師
樸老師
2022 03/02 10:02
同學(xué)你好 多交的計入營業(yè)外支出 少交的計入營業(yè)外收入或者沖減都行
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