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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?還是必須通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡?
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速問速答?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/02 09:27
84785041
2022 03/02 09:45
明白了老師,請問如果我計(jì)提的附加稅和交納的附加稅有幾分錢的差額,這個差額怎么調(diào)整呢
樸老師
2022 03/02 09:54
同學(xué)你好
計(jì)入營業(yè)外就可以了
84785041
2022 03/02 09:56
營業(yè)外收入嗎老師
樸老師
2022 03/02 10:02
同學(xué)你好
多交的計(jì)入營業(yè)外支出
少交的計(jì)入營業(yè)外收入或者沖減都行
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