問題已解決

老師,有些業(yè)務,先充值,后根據(jù)實際消費開具發(fā)票,下月才能取得發(fā)票,針對這種情況情況,我充值時的賬務處理怎么做?我下月收回發(fā)票的又怎么做?

84784960| 提問時間:2022 02/18 08:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預付賬款貸銀行存款,這個是你充值的,消費了之后對方給你開了發(fā)票,根據(jù)業(yè)務來借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
2022 02/18 08:27
84784960
2022 02/18 08:29
我不想用預付賬款,可以用其他代替嗎?我聽別人說可以用其他應收款,但是我不理解這個科目
郭老師
2022 02/18 08:31
借其他應收款貸銀行存款,其他應收款就是你們提前支付給對方的,別人欠你的錢。
84784960
2022 02/18 08:32
所以這個科目也是可以的,對嗎?
郭老師
2022 02/18 08:33
你好,對的是的,可以的。
84784960
2022 02/18 08:38
好,那我再請問一下,如果我先收發(fā)票,下月再付款的這種,我又怎么做呀?
郭老師
2022 02/18 08:39
你好,沒有消費的情況下不用做。
84784960
2022 02/18 08:44
可是我收了發(fā)票,是要入賬的呀。而且如果我的發(fā)票剛好是12月份,我要1月份才付款給他,難道也不做嗎?
郭老師
2022 02/18 08:46
你沒有消費,但是收到了發(fā)票,不用做。 不是說企業(yè)收到了發(fā)票就一定非得做賬。
郭老師
2022 02/18 08:47
發(fā)票是12月份的,付款在一月份,這個只需要在一月份做就可以了。
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