問題已解決

12月份暫估成本2.9萬,1月份收到發(fā)票1.9萬,還有一萬發(fā)票未到,應該如何做分錄?之前暫估分錄是這樣:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估款,現(xiàn)在收到1.9萬的發(fā)票要如何做分錄,我們是小企業(yè)

84784977| 提問時間:2022 02/11 11:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借,主營業(yè)務成本,負數 貸,應付賬款,暫估,負數 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022 02/11 11:34
84784977
2022 02/11 11:38
是不是這樣 借,主營業(yè)務成本負19000 貸:應付賬款暫估負19000 這個19000的成本要不要做以前年度損益的分錄,這個是去年的成本
陳詩晗老師
2022 02/11 11:52
不用了,你用的是小企業(yè)準則,直接用主營業(yè)務成本科目就行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~