問(wèn)題已解決

研發(fā)費(fèi)用怎么記賬,可以前期全部計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,后面形成無(wú)形資產(chǎn)后再調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么寫?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/24 14:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,原則上是不可以的,前期記錄研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,后期如果確定可以形成的話,一般是記錄研發(fā)支出資本化支出完工后轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
2022 01/24 14:25
84785039
2022 01/24 14:34
我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用是做的一個(gè)軟著,我可以把產(chǎn)生的費(fèi)用全部資本化支出,然后轉(zhuǎn)成無(wú)形資產(chǎn)嘛
耿老師
2022 01/24 14:34
您好,跨年度的話是存在一定查賬風(fēng)險(xiǎn)的
84785039
2022 01/24 14:36
那這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整
84785039
2022 01/24 14:38
我的意思是我把這些費(fèi)用全部記錄資本化,然后轉(zhuǎn)成無(wú)形資產(chǎn),就沒(méi)有前期研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出,會(huì)有問(wèn)題嘛
耿老師
2022 01/24 14:39
您好,這個(gè)是沒(méi)有麻煩的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~