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老師,補(bǔ)錄兩年前的一筆收入,怎么做分錄呢?內(nèi)賬的,無需要發(fā)票和稅費(fèi)的。當(dāng)時(shí)企業(yè)剛起步,賬不完善,錢也是沒有存入固定的賬戶中。就是老板私人收了。

84785009| 提問時(shí)間:2022 01/09 16:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在補(bǔ)入帳的分錄是 借:其他應(yīng)收款—老板,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
2022 01/09 16:22
84785009
2022 01/09 16:39
老師,是這樣的啊。以前他們做內(nèi)賬是這樣的啊。收款:借:其他應(yīng)付款-老板 ,貸:應(yīng)收賬款,收支都是老板支付,就抵銷了。因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候,他們用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-老板 。當(dāng)時(shí)是沒有用賬戶付款。那我現(xiàn)在補(bǔ)錄這一筆收入,就是借:貸:其他應(yīng)付款-老板 ,貸:貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入可以嗎?
鄒老師
2022 01/09 16:40
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在補(bǔ)入帳的分錄是 借:其他應(yīng)收款—老板,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785009
2022 01/09 16:46
因?yàn)椴恍枰俑习迨者@一筆款回來了,所有的款都是他墊付的,我們想抵銷他支付的款項(xiàng),就直接用其他應(yīng)付款-老板,在借方了,那他到時(shí)還款給老板的少直接減少了。想一步到位。這樣可以嗎?
鄒老師
2022 01/09 16:46
你好,是可以這樣處理的?
84785009
2022 01/09 16:53
但是我還有一個(gè)小問題要問清楚了,就是我們這一筆(在兩年前就是預(yù)收的款項(xiàng))就是帶有輔助核算的,有客戶名稱出來。我查過,原來他們做的預(yù)收款項(xiàng)是。借:其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)收賬款-A客戶。(預(yù)收的款)。那現(xiàn)在如何做分錄體現(xiàn)啊?
鄒老師
2022 01/09 16:56
請看你的問題,最開始沒有涉及預(yù)收的問題啊?
84785009
2022 01/09 17:03
我后來翻看了才知道,那一筆收入是,嚴(yán)格來講就是預(yù)收款的,只是他們用應(yīng)收賬款這個(gè)科目來替代了。
鄒老師
2022 01/09 17:04
你好,現(xiàn)在都被你給繞暈了,具體是什么情形呢,能一次性給個(gè)清晰的描述嗎?
84785009
2022 01/09 17:09
現(xiàn)在了解的情況是,兩年前同事說實(shí)際收的一筆款是8萬元,(但不知什么原因,當(dāng)時(shí)并沒有入賬),是老板私人收了。而且這一筆是一個(gè)客戶下定的款項(xiàng)(就是預(yù)收款的)。現(xiàn)在這個(gè)客戶要來下單,才查這一筆數(shù)。怎么補(bǔ)錄這個(gè)預(yù)收的款項(xiàng)分錄?
鄒老師
2022 01/09 17:13
你好,補(bǔ)做預(yù)收的分錄是 借:其他應(yīng)收款—老板,貸:預(yù)收賬款—某某客戶 如果供貨了,再做確認(rèn)收入分錄?
84785009
2022 01/09 17:31
老師,這個(gè)公司不用預(yù)收賬款這個(gè)科目的。
鄒老師
2022 01/09 17:34
你好,預(yù)收了客戶的款項(xiàng),就需要通過預(yù)收賬款這個(gè)科目核算啊。 沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,可以通過應(yīng)收賬款貸方核算預(yù)收的款項(xiàng)
84785009
2022 01/09 17:42
是的,公司全部用應(yīng)收賬款這個(gè)科目的貸方來核算,
鄒老師
2022 01/09 17:42
(是針對這個(gè)問題還有什么疑問嗎)
84785009
2022 01/10 14:16
原來的會(huì)計(jì)是覺得麻煩,不用預(yù)收賬款科目呢。我這邊沒有問題了,只是公司一直不用預(yù)收賬款這個(gè)科目,用應(yīng)收賬款科目的貸方來表示。所以我就一直延續(xù)用下來的。
鄒老師
2022 01/10 14:18
你好,如果沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,可以用應(yīng)收賬款貸方發(fā)生額來核算預(yù)收賬款的。
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