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老師,我是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),享受晚繳納增值稅,10月開具發(fā)票金額1000,后面發(fā)現(xiàn)開票人錯誤,重新開具1000 .開具紅沖發(fā)票,實際開票1000之后10月申報按1000申報,提示數(shù)據(jù)庫不匹配,稅控系統(tǒng)是兩千,后面查是紅沖沒有成功,那老師現(xiàn)在是要更改10月申報表?如果我更改是2000那不是要多繳稅,12月現(xiàn)在開紅沖表,申報12月稅款能退稅?

84785016| 提問時間:2021 12/24 18:42
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,是可以退稅的。
2021 12/24 19:17
84785016
2021 12/24 19:40
那申請退稅的流程?需要材料那些?
84785016
2021 12/24 19:45
老師,我12月沒有收入,就開紅沖前面票據(jù),可以申報增值稅負數(shù)嗎?
羽飛老師
2021 12/24 20:08
你好,申報了去前臺形成退稅和抵稅。帶申報表和公章去前臺
84785016
2021 12/24 20:12
退稅錢可以退到賬戶還是只能留抵呢
羽飛老師
2021 12/24 20:14
你好,可以選擇退或者留抵
84785016
2021 12/24 20:37
問另外一個老師說只能留抵,所以又確認(rèn)一下,是可以辦理退稅嗎?
羽飛老師
2021 12/24 21:15
可以退的哈。你這個是多繳退稅的
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