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老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個工程前期是由另一個公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒有會計只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項目的賬,前期的另一個勞務(wù)和甲方簽的項目回來的錢該怎么做?這個錢算收入嗎?那個勞務(wù)和甲方有開票回款甲方錢沒結(jié)清,這個錢怎么掛?我們做的工程一整個是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個金額倒擠出項目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個主意

84784990| 提問時間:2021 12/09 15:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個只能倒推了 沒有其他辦法
2021 12/09 15:05
84784990
2021 12/09 15:27
嗯嗯。老師 我知道了
樸老師
2021 12/09 15:34
滿意請給五星好評,謝謝
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