問題已解決
老師,我這個以前有成本的應付賬款暫估,現(xiàn)在付給這個公司錢以前沒有做過賬,現(xiàn)在想沖減以前應付賬款暫估怎么做賬
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速問速答同學,您好,把以前的暫估做負數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,
2021 12/08 11:18
84785040
2021 12/08 11:45
老師可以寫一下分錄嗎
劉艷紅老師
2021 12/08 11:48
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)?
貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字)
借:主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù) )
貸:應付賬款(正數(shù))
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