問(wèn)題已解決

上個(gè)月增值稅報(bào)稅沒(méi)有加未開票收入,已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦,謝謝

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/20 15:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候加入或者更正上個(gè)月的申報(bào)表
2021 11/20 15:08
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