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上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月又開票了,怎么申報(bào)?

84785026| 提問時(shí)間:2024 08/26 10:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月又開票了,申報(bào)時(shí)需要進(jìn)行以下處理: 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),要將這個(gè)月開具的發(fā)票金額在相應(yīng)的 “銷售額” 欄次中填寫。 對于上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,這個(gè)月要在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄次中填寫負(fù)數(shù),沖減上個(gè)月的未開票收入。但需要注意的是,沖減未開票收入時(shí),要符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定和要求,確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024 08/26 10:42
84785026
2024 08/26 10:49
直接可以再申報(bào)表收入填負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù)吧?直接能提交申報(bào)了吧?
樸老師
2024 08/26 10:52
對的 不是還有藍(lán)字發(fā)票的正數(shù)金額嗎 可以提交申報(bào)
84785026
2024 08/26 10:55
嗯,開具藍(lán)字發(fā)票的金額和負(fù)數(shù)金額正好一沖,稅額和收入就是0,這樣申報(bào)合適吧?
樸老師
2024 08/26 10:57
嗯 這個(gè)可以申報(bào)的
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