問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,我們是物業(yè)公司,代收上一家以前年度的物業(yè)費(fèi),電梯費(fèi) ,公攤水電費(fèi),一共200萬(wàn)元,在我們的賬戶中,在這200萬(wàn)元,要扣他們多收我們物業(yè)公司應(yīng)該收的物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用50萬(wàn)元,內(nèi)賬,這個(gè)咋么倒騰收據(jù)?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/29 15:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 啥意思 倒霉收據(jù)?
2021 10/29 15:41
84784997
2021 10/29 15:42
就是實(shí)際咋么操作,咋么和他們算賬?
樸老師
2021 10/29 15:50
同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)來(lái)做就行了
84784997
2021 10/29 15:59
不懂?具體說(shuō)明一下?
樸老師
2021 10/29 16:03
就是按照實(shí)際業(yè)務(wù)的金額來(lái)做
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