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銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的,年底是不是借:銷項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

84784994| 提問時(shí)間:2017 01/05 16:07
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84784994
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
年度的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,年底不用管嗎老師
2017 01/05 16:18
84784994
2017 01/05 16:59
老師,年末還需要調(diào)整招待費(fèi)嗎
宋生老師
2017 01/05 16:08
您好!不是。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
宋生老師
2017 01/05 16:19
您好!不用管,只看當(dāng)月。
宋生老師
2017 01/05 17:39
您好!需要的。
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