問題已解決

老師你好,我們公司用的系統(tǒng)是速達系統(tǒng),適應了生產企業(yè),采購里面選擇票中生成了, 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款, 會出現幾種清江橋,票還沒有收到,還有當月的采購下月開發(fā)票,但是系統(tǒng)會自動生產這個完整的科目,我們連續(xù)幾個月的進項稅額都未認證,老師,我們這個月銷售了多少就產生了多少的銷項稅額,進項未做抵扣,老師我怎么分錄處理呢? 可以把這樣做嗎? 借:應交稅費—應交銷項稅額 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納增值稅: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 但是進項稅額我怎么處理呢?

84785032| 提問時間:2021 09/06 08:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您需要修改系統(tǒng),入庫與收發(fā)票對分錄影響是不同的
2021 09/06 08:32
84785032
2021 09/06 08:34
老師,沒有收到發(fā)票和收到了發(fā)票,系統(tǒng)都是 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款,
小林老師
2021 09/06 08:35
您好,這個分錄只與收貨入庫有關,與發(fā)票無關,所以,需要修改系統(tǒng)
84785032
2021 09/06 08:54
老師這個系統(tǒng)一直這樣的用了幾年了
小林老師
2021 09/06 08:54
您好,那您就會核算不準確,
84785032
2021 09/06 14:17
老師,我這樣處理你看可以嗎,因為系統(tǒng)原因,我么不管收到發(fā)票還是沒有收到發(fā)票,所有的我都做成借:原材料 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 等到后期認證抵扣了,就把待抵扣轉到進項稅額
小林老師
2021 09/06 16:09
您好,這個跨月就會導致賬實不符
84785032
2021 09/06 16:28
老師那我怎么處理這個賬務呢,主要是系統(tǒng)會自動出來這個分錄,而且以前一直都是這樣處理的
小林老師
2021 09/06 16:30
您好,沒有商品入庫,不做借庫存商品,只有商品入庫才處理。認證進項稅發(fā)票,才體現應交稅費應交增值稅
84785032
2021 09/06 16:33
就是這個問題不好處理,老師我現在應該怎么處理比較好呢,第一考慮系統(tǒng)
小林老師
2021 09/06 16:36
您好,是的,必須調整系統(tǒng)
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