問題已解決

老師您好,請問一下我開的銷項(xiàng)發(fā)票!如果暫時(shí)先錄銷項(xiàng)稅額,不錄收入,怎么做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅!這樣可以?

84785010| 提問時(shí)間:2021 08/05 12:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)就可以的
2021 08/05 12:58
84785010
2021 08/05 13:14
謝謝老師
樸老師
2021 08/05 13:20
滿意請給五星好評,謝謝
84785010
2021 08/05 13:34
老師我剛才錄入了,怎么顯示資產(chǎn)負(fù)債表多出來進(jìn)項(xiàng)稅額的那個(gè)金額負(fù)數(shù)? 這樣有問題?
樸老師
2021 08/05 13:42
是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的嗎
84785010
2021 08/05 13:42
不是,銷項(xiàng) 大于進(jìn)項(xiàng)
樸老師
2021 08/05 13:48
1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
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